╳╳╳ TR4评审表 | |||||||
序号 | 评审项 | 评审操作指导 | 自检角色 | 自检结论 | 签名 | ||
1 | TR评审的前置条件是否达到? | 1、本阶段TR评审文档资料是否已经按照“TR评审归档资料清单”的要求进行提交。 | 终端产品经理 | □OK □NOK □POK | |||
终端项目经理 | □OK □NOK □POK | ||||||
2 | 测试是否充分 | 完成对软、硬件及后台封版版本的完整测试,客户测试及PV测试已完成,测试发现的问题数呈收敛趋势。 | 中试工程师 | □OK □NOK □POK | |||
终端产品经理 | □OK □NOK □POK | ||||||
3 | 是否存在重大遗留问题 | 所有需要修复的问题均已得到修复,无二级以上遗留问题,软硬件封版。所有未解决的遗留问题已有风险评估确认风险可控,可不修复。 | 软件工程师 | □OK □NOK □POK | |||
中试工程师 | □OK □NOK □POK | ||||||
工艺工程师 | □OK □NOK □POK | ||||||
制造工程师 | □OK □NOK □POK | ||||||
售后工程师 | □OK □NOK □POK | ||||||
终端产品经理 | □OK □NOK □POK | ||||||
终端项目经理 | □OK □NOK □POK | ||||||
4 | 试产验证是否充分 | 至少经过两个批次的试产验证,每个批次至少50台以上,试产验证计划中的所有需验证项目得到验证,影响生产效率和直通率的所有需解决的问题已得到解决,生产不良率、批次稳定性满足要求。 | 厂部接口人 | □OK □NOK □POK | |||
品质工程师 | □OK □NOK □POK | ||||||
工艺工程师 | □OK □NOK □POK | ||||||
5 | 量产条件是否满足 | 生产文件、BOM清单已发布最终版本,量产所需的物料、生产测试工具(含装车检具)已提供,物料的检验方法及标准已经明确,成品的检验标准及方法已确认,供应商生产工艺完善,供货来料合格率满足量产需求。合作厂的员工已得到必要的培训。 | 采购工程师 | □OK □NOK □POK | |||
品质工程师 | □OK □NOK □POK | ||||||
工艺工程师 | □OK □NOK □POK | ||||||
制造工程师 | □OK □NOK □POK | ||||||
6 | PPAP认可协议是否已签署 | PPAP认可协议已签署 | 终端产品经理 | □OK □NOK □POK | |||
终端项目经理 | □OK □NOK □POK | ||||||
7 | 售后服务及技术支持条件是否具备 | 售后服务及技术支持的相应资料及指导书已交付,人员已得到培训。 | 售后工程师 | □OK □NOK □POK | |||
8 | 后台线上验收测试是否充分 | 1.完成对后台服务产品功能在线上环境封版版本的完整测试;测试发现的问题数呈收敛趋势。 | 测试组长 | □OK □NOK □POK | |||
自检发现问题: | |||||||
评审结论:□通过 □带风险通过 □不通过 | |||||||
序号 | 会签角色 | 会签意见 | 会签人签字及日期 | ||||
1 | 产品管理中心主任 | ||||||
2 | LPDT | ||||||
3 | 测试部长 | ||||||
4 | 中试部长 | ||||||
5 | 销售部长 | ||||||
6 | 制造部经理 | ||||||
7 | 品质经理 | ||||||
8 | 采购经理 | ||||||
9 | 售后服务部长 | ||||||
10 | 智能网联部长 | ||||||
11 | 质量监察部签发TR报告 | ||||||
12 | 生产副总核准 |
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